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Excel学堂用户4248

老师好 这个分录不是年末时候才做吗 这里的习题为什么都是月末就做了 谢谢

238 2021-07-31 09:02
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老师解答
2021-07-31 09:09

你好,结转利润是每月都要结转的

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因为在2020年5月5日这份不可撤销的合同就已经签订了,所以这部分的可变现净值要用合同价
2021-12-26
您好!不是的。是月初做相反分录。因为你买了东西,但是发票没有到。月末就先预估,然后月初的时候冲减上月末预估的数。等实际收到发票再按发票金额计入。
2016-09-02
你好; 月末分别去结转就行了 ;1.  2月做那么借 销项税350 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税300;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50   ;  3月做:如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 160; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷进项税180;   借 应交税费-未交增值税20贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
2023-04-03
您好 资产负债表项目抵消时,是某个时点的抵消,是累计的概念,您想下18年年末盈余公积在报表上余额应为合计数。 而年末未分配利润,其实意思是期初未分配+本月实现的利润-分配股利和提取公积金=年末未分配利润 这里提取的盈余公积是发生额的意思。您理解一下
2020-07-06
你好,出库单要写清楚
2019-07-04
同学你好,上个月的月末余额就是本月初的期初余额的;
2021-08-31
您好,会计分录如下 借:银行存款9980 应付债券-利息调整20 贷:应付债券-面值10000 借:财务费用400 应付债券-利息调整99 贷:应付利息499
2022-07-11
同学,您好,这个例题 是只要有进和销,都做了结转,结转到了未交增值税,每月都做的。
2020-09-24
老师,昨天咨询你的问题,你说这个顾问费得对方去税务局代开张发票我才好做外账,那么假如不去开发票,而是到月末的时候作为公司员工发放工资可以 吗?就把他当做是公司的一名员工?这样的话是不是会牵涉到要给他缴纳社保的问题呢?谢谢
2015-09-17
你好,题目写了尚未开始生产,也没有说仓库有原材料,所以是没有标的物
2022-04-21
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