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Excel学堂用户7391

我公司有一部分业务员工资和社保是由第三方公司去交纳,我公司每月转帐过去,其中有增值税和服务费,后面又会收到发票同,这样的话我应该怎么做分录?现在7月份,发票还没收到

217 2021-07-31 16:33
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老师解答
2021-07-31 16:36

同学您好,那您收到发票就按发票记入销售费用

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Excel学堂用户7391
2021-07-31 16:46

追问: 但是我还没收到发票,这个月款已经是转帐过去了怎么办呢

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答疑老师
2021-07-31 16:48

回答: 没有收到发票的话,您就可以先挂其他应收款

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Excel学堂用户7391
2021-07-31 17:05

追问: 社保费也是这样吗?

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答疑老师
2021-07-31 17:43

回答: 您好,是的,是这样的

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