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Excel学堂用户1677

老师,公司对外出口业务,这个运费发票怎么做账? 是单独做账还是和给客户开的发票一起做账?怎么做?

262 2021-08-11 10:07
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老师解答
2021-08-11 10:08

您好 请问运费是自己单位承担的吧

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Excel学堂用户1677
2021-08-11 10:08

追问: 对,从公司到港口的这块运费是自己承担的

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答疑老师
2021-08-11 10:08

回答: 借:销售费用 贷:银行存款

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Excel学堂用户1677
2021-08-11 10:09

追问: 老师进费用这块,如果是直接进公司产品成本这块行吗?

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答疑老师
2021-08-11 10:10

回答: 销售运费不应该计入产品成本

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Excel学堂用户1677
2021-08-11 10:12

追问: 哦哦,那什么样的运费可以计入成本?

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答疑老师
2021-08-11 10:13

回答: 购入原材料或者购入产品发生的运费可以计入成本

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Excel学堂用户1677
2021-08-11 10:13

追问: 嗯嗯,好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-08-11 10:14

回答: 不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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作为其他应收处理。 借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款。
2019-02-11
你好,等收到运费发票时再入原材料。
2021-08-13
您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020-06-17
你好,费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证后面
2019-08-05
你支付给a是B给你开的发票吧。
2020-03-31
你好,学员,耐心等一下
2023-03-04
如果您给开发票那一方和合同上不一致是不可以的。
2021-07-09
您好 按照支付的人民币金额做账就可以了啊
2023-05-28
同学您好,那您这海运费的金额和客户付款的金额一致吗,一致的话,您可以发票不进费用,付款借其他应收款贷银行存款,收到的时候,借银行存款贷其他应收款 一般情况下会不一致,不一致的话,您可以根据发票计入销售费用,借销售费用-运费贷银行存款,收到客户的款项再冲销售费用,借银行存款借销售费用-运费负数
2021-08-14
借发出商品贷库存商品
2021-12-11
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