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Excel学堂用户5172

老师,我们公司销售商品给某些供应商,基本都是这个月的货款,下个月初核对,核对好后开发票~这样怎么做分录,是借发出商品,贷库存商品吗?能不能直接做成销售商品,然后结转销售成本

230 2021-08-12 11:09
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老师解答
2021-08-12 11:10

你好    那你就挂 借应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  

相关问题讨论
你好!是的。就是这样一个过程
2017-09-08
你好,对的是的,是这么做的。
2021-12-15
好的,谢谢老师
2020-08-24
你好!你们是用进销差价吗?看看这里对你有帮助 http://baike.so.com/doc/5384011-5620418.html .
2016-07-22
我知道。我的意思是结转成本应该是结转已销售的成本,才做这笔分录,但是看到之前的会计做这笔分录就想着这么做好像不对吧?购进的商品,直接根据购进的库存商品金额结转,我看这个分录是在表达这个意思
2023-05-24
你好,分录是对的 借;销售费用 贷;原材料等科目
2017-09-23
是的,按开票金额核定
2019-03-17
是的,当时结转错了,现在发现了又是跨年的怎么更正?
2022-06-21
你好! 是的,你的理解很对
2021-07-14
最后需要结转成本吗 需要
2020-07-02
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