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您落了一步吧,发放工资时,没有去先计提 借:管理费用-工人工资 贷: 应付职工薪酬-工人工资 没计提,最后怎么平账应付职工薪酬???? 误导!

533 2019-12-24 14:20
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老师解答
2019-12-24 14:21

是的,这是计提分录 借:管理费用-工人工资 贷: 应付职工薪酬-工人工资

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你新来的员工,为什么提前计提工资
2022-04-19
你好,这个月是用冲掉多计提的工资。可以少计提一部分,
2021-07-07
发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 个税
2020-05-16
同学,你好,你写的这个分录是对的
2022-04-18
结转到本年利润就冲减了
2024-03-22
你好,如果工资是68000,个人负担的社保是8000,是第二种方式正确
2023-10-15
通过以前年度损益调整吧
2017-01-18
 你好    你社保和公积金都不区分个人和单位社保金额吗? 个人部分社保金额 和公积金金额要去工资扣除的哦   
2021-06-02
正确的工资分录 是这样的 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-07-13
您好,是的,是和这个意思的
2023-02-12
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