导读:代发工资0税率在纳税早报时如何填报,是不是要先备案?纳税申报时如何填写
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问关于劳务公司代发工资开具0税率的普通发票,在纳税申报时如何处理?
答应该进行 差额纳税申报
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问个体户小规模,12月注册,12月开发票49995元,发票税率当时开错为0税率,现在要申报该如何填,是都要按正确的换算未不含税48538.83元填报
答你好 这个你要和你专管员沟通一下再报,各地有差异,我们这里是填写在正确的税率栏 按你当地的规定执行
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问税票错开了0税率,而且已经跨月了,如何申报
答同学你好
按照正确的税率申报哦
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问小规模纳税人资金账簿印花税0申报的表格如何填写?
答如果确实为零,可以据实填写。这个税目可以按次核定,不必每月申报。
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问小规模纳税人,开0税率普票,怎么填增值税申报表
答你好,主表其他免税销售额里面填写,然后再减免明细表,最后一行第一列和第三列填写金额就可以。
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问老师,我是一般纳税人,10月开普票290000,为0税率,粪污清运费,增值税申报表如何报啊
答附表一
免税服务一栏
减免表最后一行
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问一般纳税人 销售甘蔗种子 开发票的是零税率 申报增值税如何填写
答你好 请问你们是免税产品吗
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问发票税点开错了,填报表时如何申报,发票如何处理,且跨月了
报表如何填报
答您好,发票开错了并且跨月了在开票系统中进行冲红处理就可以了,开票当月还是按照开票的税额报税,下月冲红的时候填一笔负数,就成为您之后的可抵减税额了。
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问一般纳税人商贸企业,如何申请开具0税率发票?
答你好
点击"增加"→输入商品名称→商品编码→选择税收分类编码→享受税收优惠政策选择"是"→优惠政策类型选择"免税",则系统会跳出免税的税率.