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Excel学堂用户6903

应收,应付,预收,预付,每年年底都要做重分类是吗

384 2021-08-18 11:46
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老师解答
2021-08-18 11:46

月末就可以重分类的。

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Excel学堂用户6903
2021-08-18 11:47

追问: 其他应收,其他应付,需要吗,如果年底再一次性调整,可以吗

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答疑老师
2021-08-18 11:48

回答: 你好也是需要的,最好是月末就冲分类,因为如果你季度申报的话,所得税有一个资产,你的资产出现了负数不就不合理啦。

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Excel学堂用户6903
2021-08-18 11:49

追问: 这个重分类,例如应收,预收是总账会计做还是销售会计做

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答疑老师
2021-08-18 11:50

回答: 你好,做账的人来做的,出报表的那个人出。

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Excel学堂用户6903
2021-08-18 11:51

追问: 都有做账啊

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答疑老师
2021-08-18 11:51

回答: 那这个你们自己安排。

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Excel学堂用户6903
2021-08-18 11:51

追问: 总账出报表,是总账这边直接调吗

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答疑老师
2021-08-18 11:54

回答: 你好是的,可以这么做的。

相关问题讨论
就是假设,应收账款——XX客户是负数余额,实际就是预收账款,在报表上要重分类到预收账款
2019-10-30
1.可以的,尽量都重分类 2.本期可以重分类
2019-07-12
将应收账款的借方和预收账款的借方合计到一起,计入到应收账款的借方;应收账款的贷方和预收账款的贷方合计到一起计入预收账款的贷方。 同理将应付账款的贷方和预付账款的贷方合计一起计入应付账款的贷方;将应付账款的借方和预付账款的借方合计一起计入预付账款的借方。也就是属于资产的计入资产类科目,属于负债的计入负债类科目。 应收帐款=应收帐款借方数%2B预收帐款借方数-坏帐准备  预付帐款=预付帐款借方数%2B应付帐款借方数  应付帐款=应付帐款贷方数%2B预付帐款贷方数  预收帐款=应收帐款贷方数%2B预收帐款贷方数
2021-08-26
你好,应当这样填写 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2022-05-14
您好,这4个科目的重分类是一样理解的,我用应收账款说个例子哈。应收账款科目余额表借方 1000 (明细是应收A借方 5000 应收贷方 4000 )那么在负债表里我们填应收 5000 预收 4000,就是把这个应收账款对应客户分清晰,客户欠我们的是应收,我们欠客户的(就是收了钱没开票)是预收。这样能理解么
2023-04-07
这个重分类是为了让报表使用者更容易看懂财务报表 比如应收账款明细账里面有一个ABC公司,是负数,那么就调整到预收账款里面,这个就是重分类的
2023-04-08
您好,这个几乎是没事的
2022-01-10
您好,是的,重分类后合并
2021-08-05
 你好;   你们负债表里面 重分类没有设置的吗   
2022-08-31
您好,每个月末编制资产负债表时,如果应收应付,预收预付期末是【负数】,每个月都要重分类,这是规范的操作方法,其他是不规范的操作方法。如果一直不做重分类,没有什么严重后果,只是会让他人认为您的财务水平不高,很可能做的账也就有很多问题了。
2018-09-19
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