你好,偷懒的办法是拿到发票不认证,不抵扣,等到下个月再进行处理 正规的做法,是月末作为待抵扣进项税额
追问: 老师,我是认证了,进账多,我账务怎么写分录呢
回答: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 如果有应交未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
追问: 好的,谢谢
回答: 不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
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