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Excel学堂用户6221

老师,其他应付款和其他应收款还有应付账款

244 2021-10-26 16:41
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老师解答
2021-10-26 16:42

你好,请问你想问的问题具体是?

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Excel学堂用户6221
2021-10-26 16:48

追问: 有什么区别,这几个科目

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答疑老师
2021-10-26 16:49

回答: 你好 其他应付款:单位向其他单位或者个人借款 其他应收款:其他单位或者个人向单位借款 应付账款:购进商品或者材料,款项没有支付 

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Excel学堂用户6221
2021-10-26 16:52

追问: 如果我们在个人那购买材料入哪个科目,款付了,发票没有

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答疑老师
2021-10-26 16:58

回答: 你好,我们在个人那购买材料,款付了  借:原材料,贷:银行存款等科目

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Excel学堂用户6221
2021-10-27 10:16

追问: 不用用借其他应付款,贷银行存款吗?在个人那买材料,他发票还没开

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答疑老师
2021-10-27 10:18

回答: 你好,是个人垫付了材料款项吗? 

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Excel学堂用户6221
2021-10-27 10:21

追问: 是我们从个人那购买材料,等于这个供应商是个人,但他后来说没法开票给我们

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答疑老师
2021-10-27 10:22

回答: 你好,是购进材料的同时,支付了材料款项吗? 

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Excel学堂用户6221
2021-10-27 10:24

追问: 嗯购买材料时付款了

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答疑老师
2021-10-27 10:25

回答: 你好,那就不需要通过其他应付款挂账的,直接这样做购进分录就是了 借:原材料,贷:银行存款等科目

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Excel学堂用户6221
2021-10-27 10:28

追问: 那他这个没有发票

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答疑老师
2021-10-27 10:30

回答: 你好,就做无票购进处理就是了 

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Excel学堂用户6221
2021-10-27 10:36

追问: 无票购进处理没什么税收风险是吗?

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Excel学堂用户6221
2021-10-27 10:36

追问: 无票购进处理没什么税收风险是吗?

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答疑老师
2021-10-27 10:38

回答: 你好,汇算清缴的时候做了纳税调增处理,就没有什么风险了 

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Excel学堂用户6221
2021-10-27 10:42

追问: 这个借,原材料,贷银行存款,后期怎么调,如果不想这么麻烦呢

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答疑老师
2021-10-27 10:45

回答: 你好,假如金额是1万,全部领用了,汇算清缴的时候需要调增应纳税所得额1万 比如利润20万,调增应纳税所得额1万,所得税就需要按21万来计算 

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Excel学堂用户6221
2021-10-27 12:06

追问: 原材料是建破碎站的,最后记入到固定资产,也就是到最后折旧,全部影响到损益

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答疑老师
2021-10-27 13:25

回答: 你好,假如金额是1万,全部领用了,汇算清缴的时候需要调增应纳税所得额1万 比如利润20万,调增应纳税所得额1万,所得税就需要按21万来计算  (是针对这个回复有什么疑问吗)

相关问题讨论
你好,其他应收款是别人欠你的,他是在借方余额发生额,是资产类的科目 其他应付款是你欠别人的,他是在贷方余额,是负债类的科目
2022-05-27
其他应收款是先支付出去后续是需要收回的,要是借款话,这个是资产,你这个其他应付款是别人先给你垫付,你后续是需要支出给对方,这个是负债,这个要是社保那个,就是下面这个,其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2019-12-27
您好, 看你借款是计入哪里了?如果是计入其他应付款,就冲其他应付款
2023-06-08
你好,其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项,比如要付的房租 员工自己垫钱然后公司报销。 而应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。一般是和供应商之间的往来款 有将来要付的业务 可以先借其他应付款 ,后面有了票再冲销其他应付款 计入各类费用。
2022-06-01
你好 你去看看都会借方还是贷方有余额
2020-05-18
你好!这要看你们先发工资还是现交社保
2021-05-11
您好,最好用一个科目
2021-01-20
同学,应收帐款是经营活动的销售服务货物等的应收款。其他应收款是除开应收款之外的其他应收款。应付账款是除开购进货物购进劳务应付而未付的款。
2019-03-23
同学你好,你指的是资产负债表里的吧,如果是的话,请参考: 其他应收款期末数=ACCT(1132,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1221,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.001,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.002,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1131,Y,,0,0,0,)
2021-02-25
你好,年末时,要把其他应收款和其他应付款涉及到同一个人要合并,看看要并在其他应收款合理,还是并入其他应付款合理,不要同一个人同时挂两个科目,这样查询比较方便
2018-11-26
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