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Excel学堂用户5307

您好 老师 我们公司有劳务 当月都是暂估劳务费,次月支付。暂估劳务费的分录: 借:运营成本-人员工资 贷 应付职工薪酬-劳务费 借:应付职工薪酬-劳务费, 贷:应付账款-应付暂估 收到发票 的分录怎么做?

254 2022-01-05 14:34
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老师解答
2022-01-05 14:36

你好,这个运营成本具体的是什么?主营业务成本吗?

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Excel学堂用户5307
2022-01-05 14:36

追问: 嗯 是的 是主营业务成本

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答疑老师
2022-01-05 14:38

回答: 借应付账款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借主营业务成本负数,然后借主营业务成本贷银行存款。

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Excel学堂用户5307
2022-01-05 14:40

追问: 只是收到发票 付款之后才收到的发票

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答疑老师
2022-01-05 14:41

回答: 最后一个分录,借主营业务成本贷应付账款。

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Excel学堂用户5307
2022-01-05 14:42

追问: 您看下 我这样做 是不是正确的

您看下  我这样做  是不是正确的
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Excel学堂用户5307
2022-01-05 14:42

追问: 借 应交税费 主营业务成本 贷 应付账款

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答疑老师
2022-01-05 14:43

回答: 收到对方的是专票的可以。

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