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Excel学堂用户4858

老师您好,我公司8月份提供了跨市建筑服务,当时没有异地预交税款而是在经营所在地全额缴税,十月又做了整改异地补缴了预交,但是预交的税款所属期是选的10月,请问我现在是更改8月份的报表还是在10月份申报表中直接抵扣?

143 2022-11-15 10:01
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老师解答
2022-11-15 10:02

你好直接抵扣把更正太麻烦

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Excel学堂用户4858
2022-11-15 10:03

追问: 我觉得也是,那这样请问合规吗?会不会出现异常?

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答疑老师
2022-11-15 10:05

回答: 一般不会的,咱们又不是不交

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Excel学堂用户4858
2022-11-15 10:12

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2022-11-15 10:13

回答: 客气期待您的好评哦

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Excel学堂用户4858
2022-11-15 12:52

追问: 您好老师,我还想咨询一下1.异地预缴分录应该怎么做2.异地预交时三种附加税都缴了但是本月报税主表23栏是填增值税+附加税还是只填写增值税部分?

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答疑老师
2022-11-15 14:31

回答: 异地预缴税款的会计分录   1、企业当月缴纳增值税   借:应交税费———应交增值税(已缴)   贷:银行存款   2、上期未缴纳的增值税   借:应交税费———未交增值税   贷:银行存款   3、增值税预缴   借:应交税费———应交增值税   贷:银行存款   月末结转:   借:应交税费———未交增值税   贷:应交税费———应交增值税

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