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Excel学堂用户5219

一般纳税人免税企业开具1%的普票,增值税申报表如何填?

1004 2020-05-05 17:02
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老师解答
2020-05-05 17:04

你好 你这个是那个政策 一般纳税人没有这个税率

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亲爱的同学,晚上好,1月份申报时,冲销金额及税额以负数填列。填在已开具发票那一栏。
2023-02-07
同学,相关的销售额填写在5%和3%的税率下,这个免税仅指3%减征1%这部分,5%不在范围内
2021-07-11
在其他免税销售额里面填写。 还有减免表最后一行
2021-01-18
学员朋友您好,这种情况开票数据会自动引入申报系统,你只需要提交就可以
2023-10-24
这个月开的发票 这个月升一般纳税人的吗
2020-09-14
你好,如果没有开专票,将销售额填入主表第10行小微企业免税销售额就可以。
2020-07-10
你好 开的免税的需要填写减免明细表
2021-02-08
你好!在增值税附表一中,分别对应栏次填写开票的,免税就填这个表的最后两栏次
2019-09-25
您好,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》
2023-07-15
同学你好 按照第一季度红冲之后的金额申报 没有开蓝字发票吗
2023-04-13
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