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10月份来材料100只,没开发票,做的暂估100只,12月开票只开了80只,那我根据发票做账80只,冲估验80只吗?等下次开20,再冲估验20吗

147 2023-01-13 19:43
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老师解答
2023-01-13 19:50

根据发票应做账的是80只,即10月的材料为100只,但12月份开的发票只有80只,因此只需登记账80只,冲估验80只。但是,若再次开立20只发票,则需对原暂估的100只做冲估验,即需冲估验20只,以实际发票开票情况为准。 拓展知识:企业在开具发票时,发票数量必须与实际出具的货物数量一致,发票数量少于或多于实际出具货物数量时,应及时更正,以保障税收票证的完整性。

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你好,可以,这个是可以累计的
2021-12-27
这个是还是暂估40000的呀。
2023-01-06
可以,你这么做是对的,
2020-02-29
暂估入库的分录是 借库存商品 贷应付账款暂估 这样的
2024-04-11
你好,是一个季度一个累计的
2021-12-27
同学你好,只需要冲销已开发票的金额。
2021-12-19
对的,是的,是这么做的。
2022-08-12
同学,你好,是的,可以跨年冲的。
2023-11-29
您好,您描述的是开费用发票,是在您公司用来做税前扣除的嘛?如果是的话,是不可以的,不能违背业务事实,使用与实际业务无关的发票做税前扣除,这样会给您公司带来税务风险的。
2020-07-13
您好,您给客人开100元的发票,然后80元收款的那个单位给你开80元的发票
2020-07-06
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