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公司以前留底进项有20份,当月进项有15份,拿了25份去抵扣,剩下的进项发票需要做账吗

85 2023-01-20 14:45
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老师解答
2023-01-20 14:51

若要答复“剩下的进项发票需要做账吗”,那答案是肯定的。 因为进项发票作为税务凭证,它们不仅能够抵扣支出税额,还可以反映企业的进销存数据,所以即使只有少量的进销存发生变化,仍然需要做账。 需要明确的是,这25份发票中,15份是本期新增的发票,剩下的20份原有的发票,可能与本期发生的业务无关,本期全部或部分可以抵扣本期或下期税款,所以,首先应当将25份发票一一抵扣,其次,剩余的进项发票,应根据本期发生的业务情况,进行记账记录以及相关的税务计算。 关于抵扣次序,受税务主管机关的规定,进项发票抵扣次序一般是先抵扣本期,后抵扣下期,但也有不同税种不同的规定。比如,在增值税中,发票申报日期老的抵扣老的,发票申报日期新的抵扣新的;小规模纳税人,除增值税外,其他税种按照发票到账日期最早的先抵扣,拨出部分抵扣下期;在个人所得税中,进项发票抵扣顺序取决于实际的发生额及支出,我们可以根据实际的税务表单情况进行安排。 拓展知识:在做账过程中,进项发票可以让企业节税,从而获得更多利润。但是,应该注意,企业也应该确保进项发票的真实性,例如要定期审计,以确保进项发票的准确性,避免可能的税务风险。

相关问题讨论
你好,没问题,是可以的哈
2021-10-09
你这个做账,没有勾选做借应交税费-待认证进项税额可以
2021-04-08
你好,没有抵扣完的部分,在应交税费—应交增值税(转出未交增值税)的借方余额体现,而不是 待认证进项里
2023-02-08
你好 可以 但是要看你们税务局愿意不 。有的地方是允许的。 但是滞纳金需要你们单独缴纳。看当地税务局要求 为准。
2020-08-25
你好,3月份取得的发票,当月没有销项需要抵扣(进项发票有认证吗?)
2021-03-31
你好;  你之前材料全部收到了。 只是发票 分批开给你;之前暂估了。 可以抵扣9月收到的发票; 10月开的不能抵扣哈;等着10月开始抵扣哦  
2022-10-11
你好,你是认证了,没有填到申报表上吗,
2019-01-04
哪个月认证的进项记在哪期 没认证时记待认证进项科目的
2019-11-13
借应交税费-增值税-进项 贷应交税费-待认证进项税
2023-06-01
你好同学,跟以前一样正常做账就可以了。像增值税结转呀,或者说计提增值税这个分录你会写吗?不会写的话,我给您发过去。
2023-07-13
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