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我2019年暂估了成本,但是暂估的成本在年底都没有拿回发票。跨年后,在5月份汇算清缴的时候,才把发票拿回来做账,拿回来的发票金额比暂估的成本多,我这个怎么做账?这样做合法吗?

2041 2020-06-11 14:09
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老师解答
2020-06-11 14:27

你好这个是可以的,是合法的,直接把暂估的红冲了,然后按照收到的发票做账

相关问题讨论
你好 那你汇算调整后。  那你成本挂着就行了。     不去红冲  等着你取得发票在红冲处理 
2021-06-15
是的,你的理解是对的      
2022-05-27
22年已经暂估了,为啥1月还要估呢?
2023-05-11
你好,你这个是因为当时暂估有问题,还是有19年的购入
2019-04-18
同学 你好 收到发票的时候 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:应付账款
2018-11-27
你好,没做的的就是这样的
2024-03-19
已经暂估了的,直接附附在原暂估凭证后边就是了
2021-12-29
你好,很高兴为你解答 所得税汇算的时候调整增加处理就可以
2021-05-28
那没关系的,你把原来的暂估全部冲掉,然后呢,按照发票来入账就可以的。
2022-02-25
之前的分录写一下的
2020-05-05
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