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Excel学堂用户5447

老师,好。我们是一般纳税人上个月购买的东西入库了,但是没抵扣税款,这个月抵扣了。摘要我应该怎么写?

99 2023-07-06 17:26
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老师解答
2023-07-06 17:29

你好,这个月就写抵扣进项税额就行。

相关问题讨论
反正你的进项和销项要对应的哦
2019-12-25
你好,借管理费用 应交税费-增值税-待认证进项税额 贷应付账款
2020-12-01
你好 摘要写 上月待抵扣进项税额抵扣 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 待抵扣进项税额
2019-04-10
您好!只能交税了,没有其他办法
2017-10-13
没有勾选是不能抵扣进项税额的
2021-04-19
一般纳税人: 增值税税控系统专用设备和技术维护费会计分录: 1、税控系统专用设备: ①购入时:  借:固定资产  贷:银行存款(应付账款) ②按规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费——应交增值税(减免税款)   贷:递延收益 ③按期计提折旧 借:管理费用  贷:累计折旧  同时: 借:递延收益 贷:管理费用
2020-04-01
对方是叫你开发票吧,抵扣了这个,要是没有真实交易开具发票那就是虚开发票了
2019-12-25
你好, 借:固定资产 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款(或者银行存款等) 认证当月账务处理是: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额
2021-12-22
对于你这种情况,可以按照以下步骤进行处理: 1.撤销红字信息表:由于你是购买方且红字信息表未抵扣进项税额,可以联系销售方撤销该红字信息表。需要携带撤销红字发票信息表情况说明、纸质《红字发票信息表》(系统内打印的,加盖企业公章)、经办人身份证件到办税服务厅办理撤销。 2.重新开具正确的红字发票信息表:在撤销红字信息表后,可以重新开具正确的红字发票信息表。请确保在开具新的红字发票信息表前,已经核实好相关数据和信息。 3.抵扣进项税额:在重新开具正确的红字发票信息表后,可以正常抵扣进项税额。请确保在规定的时间内完成抵扣操作。
2023-11-19
你好! 赠送的应该也是随销售发票开出去,做到成本里面的。 现在还挂着,建议入到销售费用 借:销售费用 贷:库存商品 但后期所得税汇算清缴会需要纳税调增。
2022-01-06
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