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Excel学堂用户8473

老师您好,员工工资5500,社保企业部分+个人部分+个税700左右,这笔费用全部由员工自己承担,发到他手里的工资是4800左右,请问会计分录怎么做?

118 2023-09-27 11:22
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老师解答
2023-09-27 11:24

3.发放工资时扣社保和个税        借:应付职工薪酬——工资5500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)700      应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款4800

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Excel学堂用户8473
2023-09-27 11:27

追问: 多谢多谢

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答疑老师
2023-09-27 11:32

回答: 不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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 这一块单独账务处理就行。 借:银行存款 贷:其他应付款 支付的时候, 借其他应付款 贷银行存款
2023-02-25
借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款
2022-06-21
同学您好,一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2023-05-14
你好 ;      意思是 是1000元包括单位部分的700  个人都一起来交纳吗? 那你700就不应该去做费用去的 
2021-11-09
不需要承担社保费用的那部分,是公司不交,还是公司全包
2021-05-04
你好,这边建议你朋友可以联系一下当地12333
2022-03-21
同学你好,如果由公司负担,那么在申报个税时,不能扣除原应由员工个人负担的社保,也就相当于计入工资申报了个税;
2021-02-22
您好 支付的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 发放工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 贷:银行存款
2021-03-22
您好,按应发申报收入哦 以下数据是假设的 个税 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (计提工资)借:管理费用-工资 6000 贷:应付职工薪酬-应计工资 6000 (员工负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 627.4%2B124%2B7.46 贷:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 (实发工资)借:应付职工薪酬-应计工资5241.14 贷:银行存款 5241.14 (代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 贷:银行存款 7.46%2B124%2B627.4 这样往来科目全平了
2023-09-10
分录一样,相当于涨工资了。
2023-11-16
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