你好!没有发票,你就不能税前扣除成本了
追问: 比如这货买了1万 咱们这年度的主营业务成本是30万 汇算清缴的时后主营业务成本那里填多少吗?
回答: 你好!这个要看你说的是哪张表了
追问: 销售成本这里填29万还是30万
追问: 原来1万没发票吗
回答: 你好1这张表是填30的了
追问: 不是差税纳税调增吗?
回答: 你好!不是在这张表了
追问: 在那个表吗?
回答: A105000 纳税调整项目明细表
追问: 但为什么在哪里填30万呢,不是差额纳税调增吗
追问: 这里填30万扣除30万,纳税调整项目1万这不后来相当于没调整吗?
回答: 你好!纳税调整那里才是真的调了,你发的那个表填了没什么用
追问: 那要是我的办公费5万,2万没票那办公费那里填多少吗?
回答: 你好!调增的地方写2万了
追问: 那办公费哪里呢?
回答: 你好!你是说办公费调整在哪儿填》
追问: 期间费用表格那里
回答: 你好!对的,就是在那个表格
追问: 我知道填多少吗3万还是,5万
回答: 你好!账载金额5万,税收金额3万
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 比如这货买了1万 咱们这年度的主营业务成本是30万 汇算清缴的时后主营业务成本那里填多少吗?
回答: 你好!这个要看你说的是哪张表了
追问: 销售成本这里填29万还是30万
追问: 原来1万没发票吗
回答: 你好1这张表是填30的了
追问: 不是差税纳税调增吗?
回答: 你好!不是在这张表了
追问: 在那个表吗?
回答: A105000 纳税调整项目明细表
追问: 但为什么在哪里填30万呢,不是差额纳税调增吗
追问: 这里填30万扣除30万,纳税调整项目1万这不后来相当于没调整吗?
回答: 你好!纳税调整那里才是真的调了,你发的那个表填了没什么用
追问: 那要是我的办公费5万,2万没票那办公费那里填多少吗?
回答: 你好!调增的地方写2万了
追问: 那办公费哪里呢?
回答: 你好!你是说办公费调整在哪儿填》
追问: 期间费用表格那里
回答: 你好!对的,就是在那个表格
追问: 我知道填多少吗3万还是,5万
回答: 你好!账载金额5万,税收金额3万