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Excel学堂用户1491

老师对方开具了一张专票,我在税局勾选抵扣后,对方财务告知我项目内容开具错误,给我重新开具了一张红字发票,我现在要如何处理

88 2023-10-18 15:58
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老师解答
2023-10-18 15:59

收到红字发票做负数的分录,然后增值税表2做进项税额转出。

相关问题讨论
您好,您开出去的票由您开红字。就是你说的这样操作。
2023-04-11
 你好   发票金额是不是没有变化。 那你直接做红字分录   上年分录不变金额负数 然后再做一笔开票的分录。    按上年的分录做十几块。 
2021-02-19
同学,你好 做一笔之前分录的负数分录
2022-05-10
你好,可以让事务所申请红字发票再重新开具
2018-01-29
对的,冲红的,和正确的一起给你
2021-12-16
他申请红字发票你们开,你开了红票也要把你之前的分录冲销,然后重新开正确的,你再做分录
2019-06-20
您好,这个的话,借 成本费用科目  贷 应交税费应交增值税 进项税额转出
2023-10-12
你好,如果这个是购买货物的, 借预付账款, 贷库存商品, 应交税费,应交增值税进项转出, 然后在你的附表二开具的红字信息表一栏里面填写, 然后再做篮子发票的, 借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款, 在附表二三十五栏里面填写
2022-08-12
你好!不用给原件。给红字信息表就好了
2023-07-28
您好,您还开具了红字发票信息表的吧,您退税勾选了,还能填在抵扣里面吗
2019-11-07
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