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Excel学堂用户2986

老师您好!请问先进制造业企业申报享受可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额,这个金额填哪个表呢?谢谢

158 2023-10-23 15:22
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老师解答
2023-10-23 15:23

先进制造业企业申报享受可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额,应该填入《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)第6栏“其他”。

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Excel学堂用户2986
2023-10-23 16:11

追问: 请问有出口业务的月份,内销和外销无法分清,可以计提吗

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答疑老师
2023-10-23 16:15

回答: 同学你好 可以计提的

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Excel学堂用户2986
2023-10-23 16:16

追问: 这样会不会有风险呢

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Excel学堂用户2986
2023-10-23 16:19

追问: 请问计提的金额是填这个表格吗?

请问计提的金额是填这个表格吗?
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答疑老师
2023-10-23 16:21

回答: 同学你好 你有这相关的就要填

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进项税额加计抵减在单独的一张附表上的哈 “符合加计抵减条件的企业,按照规定当期计提加计抵减额,在增值税纳税申报表附列资料(四)中的“二、加计抵减情况”相关列次填报
2024-02-18
您好,这个是属于扣除后缴纳
2023-10-19
你好,你填写了将其扣除声明吗?
2021-04-21
计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额
2023-11-21
您好,加计抵减是不做分录。
2023-09-08
主要是允许抵扣的进项都可以 附表四一般加计扣除里面本期发生额和实际抵扣金额
2021-05-07
你这里对于享受的优惠部分 借,应交税费 贷,其他收益
2021-08-10
你好,你这个是几月份少填写的?
2021-08-10
你在附表四本期发生额里面填写,实际抵扣金额不填写 做分录借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益
2019-07-04
是的,按勾选抵扣的进项税计算
2023-10-30
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