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Excel学堂用户2509

您好,请问我们公司是律师事务所,12月底暂估了咨询费,借,主营业务成本,贷,应付账款。3月。收到发票,怎么做分录呢

83 2024-03-12 14:07
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老师解答
2024-03-12 14:08

你好 收到发票 做 借,主营业务成本,贷,应付账款 ----红字 再按照发票金额做 借,主营业务成本,贷,应付账款

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答疑老师
2024-03-12 14:39

回答: 加油  等你的好评哦

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同学你好 今年原分录负数红冲然后再做借主营业务成本贷应付账款 然后 借应付账款 贷银行存款 不用做利润分配未分配利润
2023-03-06
您好 暂估 借 主营业务成本 贷 应付账款~暂估应付账款 收到发票 借 应付账款~暂估应付账款 应交税费~应交增值税~进项税额(如有) 贷 应付账款
2019-02-21
你的操作直接如此也是可以的,总体来说不影响会计的准确的
2019-12-05
先红字冲销,然后再做正确的就可以了
2019-07-10
你好,分录 不变金额负数 ,冲回23033这个金额
2020-02-15
你好,这个运营成本具体的是什么?主营业务成本吗?
2022-01-05
您好,借以前年度损益调整,贷应付账款-暂估成本-50000,借以前年度损益调整,应交税费应交增值税,贷应付账款
2022-03-25
借应付帐款暂估 借主营业务成本负数
2022-12-11
借应付账款,借主营业务成本负数,然后再做发票的,借主营业务成本贷银行存款的。
2022-08-09
借预付账款贷银行存款40万,3月份收到了发票,是40万吗?实际业务发生的是多少?
2024-03-19
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