你好,之前是借应交税费增值税加计扣除贷其他收益做的吗?
回答: 如果是的话,借,以前年度损益调整。贷,应交税费,增值税加计扣除。 借,利润分配,未分配利润。贷,以前年度损益调整。
追问: 那我转出的这部分进项呢?直接做费用吗,然后做进项转出?
回答: 在申报表里面做了进项转出吗?
追问: 是的,调整了那会的申报表,在之前的年份里做了转出
回答: 你好,那你把我上面的加计扣除改成进项转出。
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回答: 如果是的话,借,以前年度损益调整。贷,应交税费,增值税加计扣除。 借,利润分配,未分配利润。贷,以前年度损益调整。
追问: 那我转出的这部分进项呢?直接做费用吗,然后做进项转出?
回答: 在申报表里面做了进项转出吗?
追问: 是的,调整了那会的申报表,在之前的年份里做了转出
回答: 你好,那你把我上面的加计扣除改成进项转出。