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Excel学堂用户4518

老师您好,我想问一下,我们企业开的蓝字销售发票,之后这张发票开了红字信息表冲红,那这部分要做进项税额转出么

85 2024-04-11 16:29
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老师解答
2024-04-11 16:29

你们是销售方呢还是购买方呢?

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Excel学堂用户4518
2024-04-11 16:29

追问: 我们是销售方

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答疑老师
2024-04-11 16:30

回答: 销售方,你们不涉及到进项税额转出,开了负数发票冲减开票当期的销项税额

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Excel学堂用户4518
2024-04-11 16:34

追问: 老师,但是我们申报时显示红字发票进项税额与信息表不符,差额就这这张信息表的税额,那这种情况怎么处理呢

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答疑老师
2024-04-11 16:35

回答: 这种情况还真是没有遇到过,你最好还是问一下你当你的税务比较稳妥

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Excel学堂用户4518
2024-04-11 16:36

追问: 好的谢谢老师

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答疑老师
2024-04-11 16:36

回答: 没事儿,这个真是不好意思了

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红冲,原来抵扣的 借应交税费——进项转出 贷应交税费——进项税
2023-09-18
你好,购买方拿错误的蓝色发票。
2021-01-15
同学,您好,你是多打了几张红字信息单,是吗?
2021-12-20
你好!不是冲红,有可能直接作废了,冲红的对应蓝字发票是可以看到的
2023-08-11
您好,如果只是进项税额转出,按转出的金额: 借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出 但是您是开了红字,所以可以将您之前那笔分录红冲;再按新开的蓝字,重新做一笔分录。
2020-04-09
您好,那就先认证抵扣,之后贵方再提交开具红字发票信息表,给对方,对方再重新开具红字发票处理吧。
2019-07-09
你好 意思原来的蓝字发票是可以正常使用了吗 。 你要找专管员给你删除了
2020-05-29
如果这个是购买货物的,借预付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
2022-08-25
你好,取得进项负数发票,是做进项税额负数处理,而不是做进项税额转出处理
2020-09-15
同学,你好 恩恩,是的
2022-01-06
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