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我公司1月收到专票一张,进项税额169.74(1月已经抵扣勾选),3月份该发票被红冲,重新开具一张,进项税额170.24,增值税申报表进项税额转出一栏自动带出169.74,期末留抵一栏金额和我账上结转的未交增值税差额正好是169.74,请问我该怎么做增值税结转呢

33 2024-04-11 16:53
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老师解答
2024-04-11 17:01

您好,红冲发票,你怎么入账的呢?

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您好,那您资产负债表哪个科目不平,差异多少
2021-07-13
你好附表二进项转出其他里面
2021-02-18
开出去的的销项发票 附表2是关于进项发票的 不需要填
2020-10-11
你好,对的是的,需要的最好是修改之前的申报表。
2022-08-12
借库存商品 贷进项转出 这样的
2023-08-15
问下税局看是不是那个更改之后没有更新过来。
2018-12-25
你好      你的意思是    结转:借  应交税费-应交增值税-转出未交增值税2. 贷应交税费-未交增值税2 ; 次月缴纳 :借  应交税费-未交增值税2贷银行存款2  就平了 
2021-08-09
同学你好 意思就是这个是留抵的 留抵的附表二自动出来
2022-03-09
同学你好,借:银行存款 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)。
2022-04-28
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15
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