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客户货款多汇100元让我们代付给司机运费,这个多收的100怎么做分录? 我做的分录 借银行存款 贷 其他应付款_运费 应收账款 这样合适吗

434 2020-08-31 15:18
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老师解答
2020-08-31 15:20

可以的,这个可以,可以

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同学你好 你的分录对的
2022-11-13
您好,不可以这样做账的,发票要开给客人的。做账时,收客人外汇代付款的时候 借:银行存款 贷 其他应付款-客人 ,代付及购汇的时候 分录 借:其他应付款-客人,贷:银行存款。
2017-05-20
应收账款平了,无余额了,不用再收客户的钱了
2024-01-04
你好!对的,分录就是这样
2020-10-22
您好!这样不好。您收到货款的时候借:现金等120 贷:预收账款100 其他应付款20 发货的时候借:预收账款100 其他应付款20贷:主营业务收入100 现金20
2016-11-30
同学,你好 上面的分录是可以的 你把收入和成本调制其他业务收入?是调你上面的分录吗
2022-11-09
同学你好 押金退回来给你们是你们的收入吗
2020-09-07
是的,可以这样账务处理的
2022-05-26
你好,运费是代垫的还是你们公司收的?如果是你们收的就冲减管理费用也可以
2017-07-12
你好,计入应收账款
2016-11-30
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