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老师,我们三月份买了夏凉被给员工做为3 8节福利,4月份到的增值税专用发票,我怎么入账?

69 2024-04-30 15:46
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老师解答
2024-04-30 15:46

用于员工的福利即使取得了专票进项,也是不能抵扣的

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答疑老师
2024-04-30 15:47

回答: 借管理费用,福利费 贷,银行存款 四月份取得的发票直接附在三月份的凭证后面 勾选平台上选不勾选抵扣

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答疑老师
2024-04-30 15:47

回答: 如果你们三月份的时候没有入账,那这笔分录就放在四月份做

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你好,之前买的做库存商品 借:库存商品 贷:银行存款
2022-09-23
你好,可以的,您还是正常做账认证抵扣就可以了。或者你再找对方,把那个抵扣联也要来,要是抵扣联没有用发票联复印也可以的。
2023-07-25
借:预付账款-待摊销租金 贷:银行存款 计提/分摊按月 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-待摊销租金
2023-04-09
你好,对方开的是专票吗?你们之前认证了吗?
2020-09-09
你好这个补上就可以,借管理费用-工资贷,应付职工薪酬工资。借应付职工薪酬,工资贷,其他应付款老板。
2021-07-08
你好,同学。你是小规模吗,如果你不是小规模是一般纳税人可以抵扣的。现在抵扣没有期限
2021-05-06
借银行存款3万 贷预收账款3玩 借:预收账款税金 贷:应交税费-应交增值税 只交增值税,不交所得税
2019-08-21
您好,借:管理费用-福利费 贷:应交税费-进项税额转出
2018-09-21
需要3月做无票收入,但是有一问题就是后续开发票,开发票-无票申报之后需要带上无票资料去税局解锁
2020-04-09
您好!3月有多少就做多少,这笔不用管
2017-04-25
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