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Excel学堂用户8578

请问当时分录是:借服务费5000 进项税额300 贷**公司5300,现在发票冲红要做进项税额转出,分录要如何做?

18 2024-05-08 11:43
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老师解答
2024-05-08 11:44

借服务费-5000   贷**公司-5300 进项税转出 300

相关问题讨论
借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-21
同学你好,借,库存商品,负数, 应交税费(进项税额),负数, 贷,应付账款,负数。 或者,借,库存商品,负数, 贷,应付账款,负数,应交税费(进项税额转出)。
2022-07-18
借往来,贷进项税额转出,以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-07-07
您好 请问您当时的进项税额转出是做到借方科目的么
2019-02-23
你好,是直接把我十一月这笔分录红冲掉后,重新做一笔正确的
2019-12-17
你好,直接红字冲掉,原分录负数
2020-03-31
你好,那你可以借库存商品负数,借应交税费应交增值税进项税额转出负数贷应付账款负数。
2022-06-27
你好,这个是当年的吗?
2020-05-20
借管理费用福利费 贷进项转出
2022-06-10
一、借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 197.15 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 32828.52 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)33025.67 二、借:应交税费——未交增值税32828.52 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)32828.52
2018-09-30
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