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Excel学堂用户5747

老师请问,去年计提了奖金10,借管理费10,贷应付职工薪酬,这钱不打算发了。本月汇算,这10万调增,前期有亏损,不交税。那这个计提的分录如何处理

91 2024-05-09 20:13
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老师解答
2024-05-09 20:14

你好!这个做红字分录就行

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Excel学堂用户5747
2024-05-09 20:16

追问: 去年的损益,今年冲,那不是减少了今年的利润?

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答疑老师
2024-05-09 20:16

回答: 你好!计入以前年度损益调整

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Excel学堂用户5747
2024-05-09 20:18

追问: 小企业制度,没这科目

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你好   那你们实际是少发放了1万吗   
2021-05-19
个人负担的社保可以税前扣除,120
2020-02-06
你好,按规定应该通过以前年度损益调整科目。2019年做18年汇算清缴时嗯,按调整后的金额填写应付职工薪酬的数据。
2020-03-03
你好, 借:以前年度损益调整—管理费用 -10 贷:应付职工薪酬 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-05-15
你好!借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
2018-03-22
其实是你们多计提啦,还有2万的差红冲管理费用~工资
2018-12-13
你好! 可以的 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整
2019-01-28
你好,是第一种处理方式 
2024-01-11
你好 那你现在就冲多计提的账。 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整贷未分配利润
2020-06-16
您好,那您需要更正分录,更正后管理费用借方与应付职工薪酬贷方相同,按这个金额
2023-12-19
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