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Excel学堂用户8241

供应商10月份开出给我们的进项专票,我们可以到做11月份增值税时再认证抵扣吗?认证抵扣有没有时间期限的?

334 2020-12-04 09:41
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老师解答
2020-12-04 09:43

你好,同学,可以,现在没有时间限制了

相关问题讨论
您好,只要在12.15号以前认证的就是11月份的
2018-11-30
你好,抵扣认证过了,没有时间限制的
2019-12-15
你好!这个不用转让未交增值税的。
2019-07-05
你好,做一笔 借:应交税金-增值税(进项税额 贷:应交税金-增值税(待抵扣进项税额)
2019-05-16
好对的是的抵扣,勾选里面找到这个发票提交。
2022-02-21
不可以的! 会计期间要求正确计入所属时期
2018-10-31
你好,不能的呢,已经红冲了就不能抵扣
2021-11-06
如果你认证了,就要计入应交税费—应交增值税—进项税科目里面,应交税费—应交增值税—进项税的余额就是留底到以后期间抵扣的增值税
2018-10-30
第一个可以的,第二个认证之后进项转出,或者是在勾选平台选择不抵扣勾选就行。
2024-01-10
根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)规定,增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票,应在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额。如果发票内容是可以抵扣的业务内容4月份是可以抵扣的,当然如果是不征税,免税,集体福利,个人消费不能抵扣的业务则不得抵扣.
2016-06-24
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