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Excel学堂用户4464

老师,增值税专用发票供应商多开了170元,这个我账务怎么处理呢

295 2020-12-09 11:00
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老师解答
2020-12-09 11:01

你好 解答 多开只能暂时正常计入应付账款,后期采购可以少开一点发票

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购买方申请红字发票信息单,销售方再根据信息单开具红字发票
2023-09-20
问对方要发票复印件和完税证明做账。
2020-01-15
你好,需要登报,办理丢失证明,然后就可以用复印件与丢失证明一起入账抵扣了 借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷;应付账款等科目
2019-06-03
你好 那么你这个差额放到财务费用---现金折扣
2023-01-13
您好,这个供应商太好了 借:原材料 28000-28300/1.03*3% 进项税28300/1.03*3% 贷:银行 28000 进项税我们全部要抵扣,倒挤原材料金额,相当于降价给我们了
2023-12-18
专票的话 发票开错了你作为购买方已经认证了的话需要开红字信息表 销售方开红字发票红冲之后 销售方在开正确的蓝字发票给你
2018-10-23
企业自己开的发票,在税盘里可以查询出来,收到的发票在企业的税盘里是查不出来的,平时自己需要记一个被查账,方便统计企业自己开的发票,在税盘里可以查询出来,收到的发票在企业的税盘里是查不出来的,平时自己需要记一个被查账,方便统计!
2019-12-13
你好!可以开红字发票冲回
2016-09-26
你好,供应商多开了2000元发票,需要把发票退回供应商,那正确的金额开具发票入账 
2022-01-07
同学,看实际付款金额做账
2020-11-03
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