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开具利息收入的专票,增值税报表销售情况表应填在哪一栏

170 2022-01-17 10:36
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老师解答
2022-01-17 10:50

你好;   你是报的6%税率 ;你范围有这个  范围吗 ?没有就找到服务栏次  对应的6% 来  报   

相关问题讨论
你好,这个1000你做营业外收入如果是报废的残值
2024-02-07
你好 有专门的未开票收入的栏次 在这个栏次里面填写!
2020-09-23
你好; 开的  低于45万普票 ;在10栏次去报免税的; 其他栏次不用写数据了   
2022-10-24
你好,利润表这个无票收入计入其他收益 个人所得税手续费分录为, 借:银行存款, 贷:其他收益。 根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的"其他收益"项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的,应当按照《企业会计准则第30号--财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整
2024-02-22
首先,航天服务费不是填在增值税申报表附表二,而是应该填在增值税申报表附表四税额抵减情况表,同时在主表上填写有第23栏的应纳税额减征额.当月没人应交增值税可以抵减的话,可以以后月份抵减. 增值税申报表附表四:第一栏增值税税控系统专用设备费及技术维护费,第2列本期发生额填入发票金额,第4列实际抵减税额填入抵减额(如应缴增值税少于抵减额,按应缴金额填写,差额可以下期再抵).
2022-06-13
你好,代开专用发票一栏
2020-04-23
你好,填写在代开专票栏次
2021-01-18
你这个不需要,你这个开红字信息表,不需要勾选抵扣,你选择不抵扣,不填写转出就可以
2020-03-18
你好,填在税务代开那栏
2021-01-18
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表,会涉及以下四张表填写:增值税纳税申报表主表、附表一、附表二、增值税减免税申报明细表。 下面我们用一个案例来进行说明。 假设外贸A公司2021年7月,出口货物销售额合计120万元,该笔业务符合办理出口退税条件,已全部开具出口发票;当期购进货物全部用于出口取得增值税专用发票共40张,金额合计100万元,进项税额合计13万元,那么增值税申报表要如何填写?首先,我们需要根据出口业务所确定的销售收入,来填报《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》和《增值税减免税申报明细表》。第一步,将A公司出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四、免税的第18栏——货物及加工修理修配劳务销售额栏次。注意,如果外贸企业出口的是服务,则要将销售额填写在第19栏——服务、不动产和无形资产销售额栏次。第二步,将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次。如果外贸企业出口的是服务,销售额还要同时填写在第9栏——“其中:跨境服务”栏次。填写完销售收入,外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后,也要记得填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》待抵扣进项税额的26栏——本期认证相符且本期未申报抵扣栏次。最后,我们检查主表上是否已采集附表上的申报数据,检查无误就可以提交申报了。 这样就完成外贸企业出口业务增值税纳税申报表填写了。
2022-05-27
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