你好!是的,可以开红字
追问: 那这个月负数发票 怎么账务处理
回答: 你好!账上是一样的,你之前蓝字怎么样就怎么样,只是金额写负数
追问: 之前是 借 应收账款 贷 主营业务手上 应交税费~应交增值税~销项税 直接再做一样分录 负数就可以? 那上个月结转的成本呢
回答: 你好!是的。结转的成本也做负数就好了
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 之前是 借 应收账款 贷 主营业务手上 应交税费~应交增值税~销项税 直接再做一样分录 负数就可以? 那上个月结转的成本呢
回答: 你好!是的。结转的成本也做负数就好了