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Excel学堂用户4763

收到两张红字发票,没认证抵扣过,该怎么处理

181 2022-08-19 08:58
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老师解答
2022-08-19 08:59

你好;  你这个红字发票 ;是不是之前已经做过了购进服务或者货物的分录了 ;  我才好判断怎么做红冲分录的  

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Excel学堂用户4763
2022-08-19 09:07

追问: 没有入过账,没有抵扣过进项税

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答疑老师
2022-08-19 09:08

回答:  你好;  那对方 怎么会给你开红字发票; 你们之间有发生什么业务吗? 这样才好判断科目的  

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Excel学堂用户4763
2022-08-19 09:16

追问: 对方开开错了,票号调了,下个月自己红冲了,本月给我们重新开了正确的

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答疑老师
2022-08-19 09:17

回答:  你好; 那你  之间是有业务的; 一开始开错的发票; 你们是什么业务的;   你要先把业务分录先做了;然后再去收到红字发票做红字分录; 在 收到正确发票 在做一遍分录的;  要做三个步骤的分录才对的  

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Excel学堂用户4763
2022-08-19 09:19

追问: 对方开错的发票和红字发票都没给我们

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Excel学堂用户4763
2022-08-19 09:19

追问: 我们当时都挂的往来,错误发票没收到,也没入过账

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答疑老师
2022-08-19 09:21

回答:  你好;     那意思是  只给你正确发票 是吗 ?    那你就不用管红字发票   ; 都开错误了。 对方红字发票就不应该给你的   ;你们之间业务是什么;  请你说下; 我才能判断科目   

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那你这边就是借某某费用,成本金额负数,同时借应交税费,增值税负数 贷,银行存款等等负数。
2022-01-06
同学你好 直接红冲了就行了
2021-03-26
同学您好,红字发票无需认证,只需要在《增值税纳税申报表附列资料(表二)》第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”中标注即可, 如果你们之前已经认证抵扣了原来发票,把对应增值税税额从当期进项税额中转出
2021-01-09
冲回入账是的分录,借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-11-01
原分录冲后就可以的,
2018-11-01
9月做进项税额转出即可,10月不用处理
2017-12-28
你好,如果没有做账报税的话,这个是需要退还给对方。
2022-01-06
你好,冲红原来做的凭证就好,其中进项税额要做进项税额转出而不是进项冲红
2018-11-30
同学 你好 可以做一张10月份收到发票的凭证一样的红字分录
2018-11-30
过了认证期的 价税合计做账
2019-07-30
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