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Excel学堂用户7600

合同总价10万,第一次已经收到对方发票30000,付给对方30000,第二次收到对方发票40000,付给对方40000,怎么做分录,又想看到还欠对方多少,我这是外账

124 2023-08-21 15:43
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老师解答
2023-08-21 15:44

这个只有开票和付款通过应付账款过渡一下

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Excel学堂用户7600
2023-08-21 15:50

追问: 怎么做分录

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答疑老师
2023-08-21 15:51

回答: 借:库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款

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Excel学堂用户7600
2023-08-21 15:53

追问: 没有库存商品,是演绎合同

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答疑老师
2023-08-21 15:56

回答: 借:成本费用科目 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款

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Excel学堂用户7600
2023-08-21 16:07

追问: 第一次,借:主营业务成本10万吗

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答疑老师
2023-08-21 16:09

回答: 嗯嗯。根据你具体的业务进科目就是了哈

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Excel学堂用户7600
2023-08-21 16:11

追问: 第一次只收到三万发票呀

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答疑老师
2023-08-21 16:15

回答: 第一次不能借10万的,开票多少就写多少,自己在摘要里写总价10万就是,

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Excel学堂用户7600
2023-08-21 16:24

追问: 分录平不了,借:主营业务成本3万,贷银行存款3万,应付账款7万

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答疑老师
2023-08-21 16:25

回答: 借:主营业务成本3 贷:应付账款3  在摘要里写总价10万 借:应付账款3 贷:银行存款3

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亲爱的学员你好!这是全部的题目吗?具体哪里有问题请仔细描述呢
2023-04-18
正常暂估入账即可,发票来了再做进项税
2019-07-08
借,应付账款20 贷,银行存款20万 借:X成本18 贷:应付账款
2019-07-08
你好,对方收货,你这边还要给对方钱是什么意思呢?你们互相有销售往来吗?
2023-04-18
你好,你这个问题是不是问过了,老师给你回答了的
2023-04-18
借:应收票据8贷:主营业务收入5,预收账款3
2017-09-12
你好,专票他应该给你第二联和第三联,普票给你第二联,发票他自己是需要留第一联存根联记账的
2022-05-14
应收票据8贷:主营业务收入5,预收账款3
2017-09-12
你 的人工费就是成本,如果没有材料
2019-01-08
您好,这个是不要做账务处理的,您这边可以将支付退回的回单直接留存起来,或者直接粘贴在正常转出的那笔记账凭证后面。
2020-11-12
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