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Excel学堂用户1947

老师,公司代垫陈列,厂家货补回来,双方怎么做账,怎么开发票

89 2023-10-08 08:58
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老师解答
2023-10-08 09:03

你好,借预付账款贷银行房款,这个是垫付的, 收到对方的货物,借库存商品贷预付账款。

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Excel学堂用户1947
2023-10-08 09:05

追问: 不涉及税嘛

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答疑老师
2023-10-08 09:06

回答: 对方给你开的是专票吗?

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Excel学堂用户1947
2023-10-08 09:07

追问: 代垫得是陈列,陈列以货得形式补得

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Excel学堂用户1947
2023-10-08 09:07

追问: 还没开票啊

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答疑老师
2023-10-08 09:13

回答: 没开发票做不了进项。

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Excel学堂用户1947
2023-10-08 09:18

追问: 后面会开的

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Excel学堂用户1947
2023-10-08 09:19

追问: 我提的问题是双方如何做账

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Excel学堂用户1947
2023-10-08 09:19

追问: 不是一方如何做账

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答疑老师
2023-10-08 09:21

回答: 陈列费销售方开给A公司,A公司开发票,开商品的开给B公司 A公司借销售费用、 贷预收账款,B公司 借预收账款,B公司 贷主营业务收入应交税费应交增值税销项, 借主营业务成本,贷库存商品, B公司借预付账款,贷银行存款, 借库存商品应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款 需要出一个委托书,A公司委托B公司支付陈列费的证明

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你好,学员 你们收到的计入收入 支付的计入销售费用的
2023-07-02
借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 贷其他应收款
2021-09-16
您好 支付的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 收回的时候 借:银行存款 贷:其他应收款
2020-05-30
你好;   他们只是增加的你货补金额 。 那你就       拿货的时候开票给你就行了。 你就  按照你  收到货物的金额和数量以及发票来做账  借库存商品 ; 进项税贷应付账款    ;应收账款 - 某货补金额
2021-11-24
您好,同学,请稍等下
2023-06-23
您好,把代垫费用,转入预付账款科目
2022-02-20
你好对的 是这么做的
2023-06-23
可以按照销售折让进行处理,对货币返利对应的金额开具增值税红字专用发票。销售方账务处理上,只需要冲减销售收入,冲减销项税额即可。即 借:主营业务收入 贷:银行存款 应交税费——应交增值税(销项税额)
2022-07-02
同学你好 这个没事的哦
2022-07-27
你好, 借银行存款 贷销售费用
2022-01-17
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