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Excel学堂用户7734

老师您好,请问我八月份认证抵扣的进项税本月红冲,这个月重新开具蓝字发票,重新开具的蓝字发票要下个月才能抵扣吗?不能抵扣本月的销项税是这样吗?

163 2023-10-09 15:55
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老师解答
2023-10-09 15:56

重新开具的蓝字发票应该在本月进行抵扣,而不是下个月。 红冲发票后重新开具的蓝字发票要正常进行申报纳税,且红字发票与重新开具的蓝字发票要在同一个月内完成申报,这样最后红蓝相抵后,如果两个的金额相等最后当月就没有交这个税,这个税应该是之前的发票就已经申报缴纳了

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Excel学堂用户7734
2023-10-09 16:20

追问: 我买材料那方重新开具蓝字发票属于十月份本月的成本了,那我这边发起的红字信息表红冲以后进项税额转出,十月份开具的蓝字发票我十月十五号之前可以认证抵扣吗?红冲和开蓝字发票都在这个月进行才不会产生税是这样吗老师

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答疑老师
2023-10-09 16:26

回答: 重新开具的蓝字发票应该在本月进行抵扣,而不是下个月。 红冲发票后重新开具的蓝字发票要正常进行申报纳税,且红字发票与重新开具的蓝字发票要在同一个月内完成申报,这样最后红蓝相抵后,如果两个的金额相等最后当月就没有交这个税,这个税应该是之前的发票就已经申报缴纳了相关

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你好,需要认证的,按照取得的发票正常记账即可。
2019-05-23
你认证,你这边需要开红字信息表才可以,你开红字信息表申报的时候附表2中进项税额转出
2019-07-31
不用做的 安正数的来做就可以
2020-04-12
你好,红字信息表自己撤掉就可以的。
2021-09-15
您好 请问有金额差异吗
2021-11-06
不能,认证过的发票,开具红字通知单需要你方开具红字通知单。
2014-09-16
可以开红字发票的,然后再重新开具正确的
2018-12-29
对的,是的,是这么做的。
2022-09-19
借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出
2019-07-25
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