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Excel学堂用户9311

上月进项税额转出,多转了几十块钱,这个月增值税申报的时候具体应该怎么填申报表?

89 2024-04-11 14:19
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老师解答
2024-04-11 14:20

你好,之前进项税额多转出了,现在是无法调整的。

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Excel学堂用户9311
2024-04-11 14:21

追问: 那就是相当于多交了税,报表没法调整吗?

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答疑老师
2024-04-11 14:21

回答: 你好,是的,这个过程是不可逆的,无法调整的 

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你之前进项与销项都没申报正确,系统能比对通过?如果要修改这些数据要到税务局去修改的,如果你单单是进项税额转出错了,那你就在附表二的进项税额转出栏填上数据申报就可以了。
2016-01-06
不需要转出 就再留底里面放着
2019-12-24
你好,同学。 假如你8月销项20万,申报了没有交,那么它是在应交税费贷方余额。9月你进项12万,那么从你8月的销项里面抵扣了,你的应交税费余额是8万。这个8万你实际交了,应交税费也就没有余额了。
2019-02-26
你好,同学。 假如,8月销10万,9月进5万,交5万 借:应交税费~转出未交增值税10 贷:应交税费~未交增值税10 借:应交税费~进项5 贷:应付账款等 借:应交税费~未交增值税5 贷:应交税费~转出未交增值税5 借:应缴税费~未交增值税5 贷:银行存款5
2019-02-26
你好,你11月份已经是小规模了,不能抵扣,直接价税合计来做账就行。
2020-12-06
你好,进项正常填写,然后进项转出,再填写上就行。
2021-08-13
您好 能在这个月申报的时候转出来
2020-06-09
你好,是的,做进项税额转出处理,,然后就 可以全额减免了
2017-12-04
你好,主表第13行“上期留抵税额”
2018-09-04
你好,这个转出的无法再转回,除非重新开具蓝字发票
2020-06-16
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