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Excel学堂用户4528

没有行程单,只有发票的,但是不是给本单位发工资的人员买的机票,走什么会计科目?差旅?业务招待?

742 2019-11-28 14:33
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老师解答
2019-11-28 14:34

你好,计入到差旅费。

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Excel学堂用户4528
2019-11-28 14:35

追问: 不是本单位的员工,但是没有行程单,没有名字,不用走业务招待吗

不是本单位的员工,但是没有行程单,没有名字,不用走业务招待吗
不是本单位的员工,但是没有行程单,没有名字,不用走业务招待吗
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答疑老师
2019-11-28 14:45

回答: 你好,不是本单位的员工计入到招待费,报销机票是需要有电子客票行程单的。如果是报销,在网上订票时索要行程单报销就可以了。也可以下载一张电子行程单。也是可以作为入账报销凭单的。

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您好,事业单位财务规定,同市不同区不可以算差旅费的,如果是企业就要看会不会违背企业内部财务制度,不违背就可以算的。 后面问题,可以做招待费,需要发票入账。
2019-03-12
您好!这个报销不了。如果你要做,计入交际费。不建议你税前扣除
2019-11-19
你好,入业务招待费比较好,因为上级单位的差旅费,也不属于你们公司员工发生的
2019-12-17
如果该人员是为公司的业务而发生的相关支出,是可以计入费用。
2019-04-28
同学,你好 由你们单位员工填写
2020-08-06
您好,这个给您参考一下呢
2023-02-08
您好,用发票记入管理费用-差旅费中,或者管理费用-交通费中。
2017-01-03
你好!计入工程施工科目下核算就可以
2020-01-15
你好,没太明白,您这个是什么业务。
2021-09-24
你好,建议按报销金额入账,但这部分成本费用不能在企业所得税前扣除。也就是年度汇算清缴时,进行应纳税所得额调增。
2019-04-11
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