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Excel学堂用户9869

老师,你好!上月给供货商开具一份红字信息表,当月收到供应商开具的红字发票,请问分别怎么做账

375 2021-03-05 14:57
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老师解答
2021-03-05 14:58

供应商 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费-增值税 红字 你 借库存商品 红字 应交税费-增值税 红字 贷应付账款 红字

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12月原分录红冲,进项税转出。1月份正常做账
2023-12-17
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-09-01
您好,之前是确认收入了吧
2023-03-04
你好对的是的,需要的。
2022-03-24
账上做进项转出,附表二也是进项转出
2019-03-29
退税这让证明,这个是什么业务?
2019-07-30
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-07-13
对上月做账分录进行红字冲销就可以了。
2021-12-06
你好,需要的红字信息表加上负数发票一块儿做。
2022-06-16
你好,没有这个规定的,可以次月开红字发票。
2021-07-28
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