你看一下明细账,预收账款是根据预收账款的贷方和应收账款明细账的贷方填写。
追问: 录凭证的时候都没有用预收这个科目
回答: 按照原来一样的科目录入期初。
追问: 预收、预付的余额也是根据凭证录入来分配的吧
回答: 是的,咱就按照科目余额表一样的名称录入期初就好了。
追问: 账套没有变,我延续之前的做账,但就出现,资产负债表有应收和应付,预收预付就是截止三月份的数据,这个报财报没有影响吧
回答: 没有影响的,没有影响。
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追问: 录凭证的时候都没有用预收这个科目
回答: 按照原来一样的科目录入期初。
追问: 预收、预付的余额也是根据凭证录入来分配的吧
回答: 是的,咱就按照科目余额表一样的名称录入期初就好了。
追问: 账套没有变,我延续之前的做账,但就出现,资产负债表有应收和应付,预收预付就是截止三月份的数据,这个报财报没有影响吧
回答: 没有影响的,没有影响。